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Alcaldía de Rionegro / Nuestra Alcaldía / Dependencias / Oficina de Control interno
​OFICINA DE CONTROL INTERNO

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DARÍO DE JESÚS GARCÍA OSPINA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Contador Público de la Universidad de Antioquia, con programa en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes, es el actual Jefe de la Oficina de Control Interno. Ha sido docente de catedra en la Universidad Católica de Oriente y en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Entre 2001 y 2003 fue Alcalde de Rionegro.

Líder comunitario con una gran vocación de servidor público. Su amplia experiencia en casi todas las dependencias de la administración municipal es una ventaja para desempeñar de la mejor manera este cargo tan importante en la administración.
Su reto:
“Lograr que la Oficina de Control Interno se posicione dentro de la administración municipal, siendo reconocida como un área de vital importancia, transversal a las demás dependencias.”


FUNCIONES

Será una dependencia del área estratégica del Municipio de Rionegro, tendrá como misión servir con efectividad, bajo la observancia de los principios constitucionales, apoyando y asesorando a la Administración en el establecimiento y mejoramiento del modelo estándar de control interno MECI, y la implementación de controles adecuados para la disminución de los riesgos, mediante la evaluación sistémica, independiente y permanente de la gestión y los resultados, generando un ambiente de autocontrol, equilibrio organizacional y de competitividad, para dar respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad.  Sus funciones principales son: 

1. Asesorar en la formulación de políticas, normas, sistemas, métodos y procedimientos necesarios para garantizar el desarrollo permanente del Control Interno en la entidad.
2. Presentar anualmente el Programa Anual de Auditoría de Control interno que desarrollará la dependencia ante el Comité de Control interno, al igual debe presentar el Plan de auditoría ante el líder del proceso que se va a auditar en los tiempos establecidos en el procedimiento de Evaluación del Sistema de Control Interno, atendiendo las directrices de la Guía de Auditoría de Entidades Públicas.
3. Liderar y evaluar el proceso de Auditorías Internas de calidad en la Administración.
4. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas, de las fallas en su cumplimiento y recomendar correctivos y acciones para mejorarlo.
5. Auditar los procesos relacionados con la contratación, el manejo de los recursos y bienes, los sistemas de información de la entidad y otras actividades identificadas como críticas, detectar las desviaciones y generar las recomendaciones para su mejoramiento.
6. Orientar la construcción del mapa de riesgos para establecer mecanismos de prevención, protección de recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
7. Evaluar el comportamiento de los indicadores asociados a los controles definidos en el mapa de riesgos, detectar las desviaciones y orientar el plan de mejoramiento.
8. Asistir a las reuniones de los Consejos, juntas, comités, y demás cuerpos en que tenga asiento de la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.
9. Ejercer como Secretario del Comité de Control Interno.
10. Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento derivados de la Evaluación Independiente, los Informes Pormenorizados y a las auditorias efectuadas por los entes de control.

​Alcaldía de Rionegro
Oficina de Control Interno 
(+57) 4 5204060 l Extensión ​1420 l cinterno@rionegro.gov.co
www.rionegro.gov.co 
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